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做账初期录入期初数后还需录入各项明细吗

2024-07-15 12:40:32 来源:网络

做账初期录入期初数后还需录入各项明细吗

做账初期录入期初数后还需录入各项明细吗 -
在做帐初期建账录入起初数据必须录入各项明细,期初数据是由各明细数据组成的,明细数据不准确会影响以后各期的数据,会造成明细数据不准确的后果,所以,一定要准确的录入各明细数据。
可以试算平衡,并且其他初始化工作都做好以后就可以直接做账了,现在是可以录入凭证了,因为已在总账中输入期初余额,这说明已经至少将总账启用了,如果以后还想启用其他子系统,用企业门户中的基本信息系统启用,根据需要启用相关系统。这个录入后不用启用账套,先编记帐凭证,在用友财务软件中,首先应该以后面会介绍。

做账初期录入期初数后还需录入各项明细吗

金蝶软件已经做账了想录取期初数如何录入? -
只能调,已经开账不能录期初数了。
开账初始月是4月的话,初始化会出现4列数据,最右边一列填入3月末数据,当中二列你不填也行,要填的话是1-3月的累计借方发生额和贷方发生额,第一列会根据第二、第三、第四列数据自动计算。
请问财务做账,在录入期初数据的时候,应收账款,应付账款对应的分录是哪个...
一、你说的是期初数录入吗?期初数录入不存在分录,只需将原账套相应科目的余额录入到新账套的同一科目即可。二、应收账款通常是商品销售后未收到货款而产生的,常见分录:借 应收账款;贷 销售收入。三、应付账款通常是在购入商品或材料后未付货款而产生的,常见分录:借 库存商品(原材料后面会介绍。
四年没做帐,怎么录入期初数据?我想这个是根据实际情况而定,如果四年当中凭证发生的不多,可以捆绑成一年。也就是按照第四年的凭证做汇总,然后录入数据。比如成本费用类可以汇总录入。往来账只能是按照业务客户汇总录入。税金的支出按照汇总录入。以上内容仅供参考,谢谢。
...结账生成了财务报表,4月份的财务报表如何把3月份的期初数录入...
不用录入,直接在数据状态下,点编辑下有个追加表页再追加出一张表页,关键字录入4月就可以取数了,
最好是把以前的账务整理一下,然后,用以前账务的期末数据,作为现在的期初数来接着进行账务处理。当然,如果你公司以前是核定征收的或者是征得税务部门的同意的话,从现在开始做账也行。税务查账一般是查最近2年的,你要考虑下。
用友t3我是2014年才开始入期初数 12月份才开始做账 可是为什么提示我无...
填制凭证=> 审核凭证=> 记账= > 月末结账凭证是否有审核,看看,
可以是可以,但是你建了账后,账、报表都是错的,不可以直接用。报表你可调整,但账就是不连续的了。