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sap生产成本月结原理

2024-08-16 23:39:39 来源:网络

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SAP CO月结操作步骤 -
2. 相关岗位财务会计是进行这些操作的主要角色。3. 操作步骤5.1 费用分割通过事务码KSS2,输入成本中心和成本中心组(如100010),期间和会计年度。对比S_ALR_87013611报表,确保数据一致性。5.2 实际作业价格计算使用KSII事务码,同样输入相关信息,检查成本计算的准确性。5.3 生产订单重估通过CON2事务还有呢?
sap月结时像一些成本(材料)差异,结转处理如下:1、没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;2、若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。sap材料差异,是由于入库时候物资的成本是按照采购订单的价等会说。

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SAP中月结和年结的区别_sap月结操作流程 -
SAP月结步骤(有些不分什么先后的)第一步,运行一下vfx3检查一下是否所有的发票都生成会计凭证;第二步结转原物料,库存商品的差异;第三步做分摊和分配第四步订单结算第五步GRIR科目结转至应付暂估就是运行一下F 19第六步重分类第七步关账期SAP年结;做完12月份月结后还得做,应收,应付年结,可以一起是什么。
直接人工无需分配,是因为,直接人工可以计到车间对应的成本中心上,这个做分录时可以做到,工资表可以明确到成本中心。另,与车间对应的成本中心的费用,无论是人工还是制造费用,都无需分配。需要分配的,是生产部管理部门人工和制造费用,而它们的费用都是制造费用,并非直接人工。
...请问这是什么原因,在SAP中在产品是怎么结算和结转的? -
所以,这个问题要看你订单中的原材料是不是满单投的,有没有报工,比如在产品的订单量有1000个单位,现只投了50个单位的材料,即只投了500元的材料,且没有报工(人工、制费未归集),刚好遇到月结,这样在产品单价就会用这50个单位的材料成本除以1000个单位的订单量,这样算出的单价当然比原材料后面会介绍。
在传统财务核算下,成本结转是月底结账的事情,而在SAP中,成本是实时结转的。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。30余年,通过其应用软件、服务与支持,SAP持续不断向全球各行业企业提供全面的企业级管理软件解决方案。
如果sap的生产订单不报工,生产完成后仓库直接收货入库,对财务月结会...
如没有报工,那么工资这一块就全是差异。订单的实际成本与标准成本差异会被放大。财务月结是要结算已经完工入库的生产订单的,月结就是针对生产的定的投料、报工、费用进行结算。报工是属于工这一块,就是生产订单对应工资。一般财务在月结前,会通过事物代码COOIS 检查哪些已经完工入库并需要结算的订单到此结束了?。
你说的成本中心组是生产成本中心组吧,成本中心里的费用都结转到生产订单里面去了。至于为什么有正有负,这要看你月结的流程了,你是不是起用了成本核算表,使得没有发生成本的间接生产成本中心也必须结转部分费用给订单去了。
SAP月结 KKAQ是什么内容 -
在制品成本核算。月末针对已经做了TECO技术关闭的工作,做成本结算(基本都是完工成品或有BOM的),一般对于流程生产行业来说,由于期初期末在制品变化不大,因此一般不计算在制品,
SAP月结、年结、开帐操作: D! y9 z1 b# a& o步骤 业务 岗位 事务 备注r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月结部分 1 核对库存 材料会计 MB5B 帐实一致]) b! C& }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 关闭上一期、打开下一期物料期间 成本会计 MMPV 后面会介绍。